Faktúra č. 23DP391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP391
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/09
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 11 910,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť