Faktúra č. 23DP362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP362
  • Popis fakturovaného plnenia: kytica
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť