Faktúra č. 23DP239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP239
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/05
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 9 469,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť