Faktúra č. 23DP220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP220
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátorov v systémoch EPS a ústrediach Lites MHU103
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 657,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť