Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP157
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 1 695,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94/2023
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť