Faktúra č. 23DP073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP073
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2023/03
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť