Faktúra č. 23DP039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP039
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/01
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 8 931,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť