Faktúra č. 23DP021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP021
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva zrnková, 100% Arabica
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 345,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť