Faktúra č. 22KV02
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22KV02
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu pre nosník teplovodných rúr medzi kotolňou a objektom školy v rámci riešenia havarijného stavu potrubí.
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota: 4 752,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 219/2022
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka: