Faktúra č. 22DŠJ015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DŠJ015
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 235,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť