Faktúra č. 22DP518

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP518
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2022/11
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 02.05.2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť