Faktúra č. 22DP419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP419
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2022/09
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 356,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť