Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP411
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/09
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 10 585,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť