Faktúra č. 22DP397
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP397
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava výmena medziprírubových klapiek v kotolni. Nutná výmena medziprírubových klapiek na hlavnom rozdeľovači v kotolni, aby bolo možné bezpečne uzatvárať jednotlivé vykurovacie vetvy.
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 2 474,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 244/2022
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka: