Faktúra č. 22DP397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP397
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výmena medziprírubových klapiek v kotolni. Nutná výmena medziprírubových klapiek na hlavnom rozdeľovači v kotolni, aby bolo možné bezpečne uzatvárať jednotlivé vykurovacie vetvy.
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 2 474,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 244/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť