Faktúra č. 22DP358
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP358
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospodárenie školy-aug.22
- Dátum doručenia: 02.09.2022
- Celková hodnota: 94,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/MR/22
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka: