Faktúra č. 22DP218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP218
  • Popis fakturovaného plnenia: Trampolína (Otvorená škola)
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 624,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť