Faktúra č. 22DP213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP213
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachovací prípravok pre umývačky
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 354,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť