Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP195
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2022/04
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota: 160,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť