Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP184
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/04
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 10 654,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť