Faktúra č. 22DP184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP184
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/04
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 10 654,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť