Faktúra č. 22DP122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP122
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie odvodňovacieho kanálu
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 3 686,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť