Faktúra č. 22DP101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP101
  • Popis fakturovaného plnenia: Upratovacie práce
  • Dátum doručenia: 11.03.2022
  • Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť