Faktúra č. 22DP061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP061
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 650,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť