Faktúra č. 22DP057

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP057
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, test antigénový
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 1 370,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť