Faktúra č. 21DŠJ217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DŠJ217
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 272,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť