Faktúra č. 21DP521

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP521
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2021/12
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 159,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť