Faktúra č. 21DP512

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP512
  • Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 12/2021
  • Dátum doručenia: 05.01.2022
  • Celková hodnota: 1 303,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 272/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť