Faktúra č. 21DP092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
  • Názov: NOLL s.r.o
  • IČO: 35786710
  • Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP092
  • Popis fakturovaného plnenia: Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa
  • Dátum doručenia: 23.03.2021
  • Celková hodnota: 193,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť