Faktúra č. 21DP080

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP080
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/02
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 15 973,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť