Faktúra č. 21DP053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP053
  • Popis fakturovaného plnenia: Neomat C 10 kg
  • Dátum doručenia: 22.02.2021
  • Celková hodnota: 167,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/M
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť