Faktúra č. 21DP051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP051
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia v škole - febr. 21
- Dátum doručenia: 18.02.2021
- Celková hodnota: 48,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/MR/21
- Dátum zverejnenia: 28.02.2021
- Poznámka: