Faktúra č. 20DŠJ061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ061
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 21.04.2020
  • Celková hodnota: 77,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť