Faktúra č. 20DP418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP418
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2020/11
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 9 783,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť