Faktúra č. 20DP341

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP341
  • Popis fakturovaného plnenia: Sedací vak hruška ekokoža 14ks
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť