Faktúra č. 20DP311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP311
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór 35 kg
  • Dátum doručenia: 04.10.2020
  • Celková hodnota: 271,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/M
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť