Faktúra č. 20DP192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP192
  • Popis fakturovaného plnenia: Hokejbalové hokejky
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 389,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť