Faktúra č. 20DP103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP103
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/A
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť