Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
 
    
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 20DP089
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/01
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 168,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť