Faktúra č. 20DP062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP062
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 2 452,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/M
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť