Faktúra č. 20DP052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP052
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospod. školy-febr.20
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 41,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/MR
- Dátum zverejnenia: 09.03.2020
- Poznámka: