Faktúra č. 20DP042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP042
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2020/01
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 11 443,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť