Faktúra č. 20DP009
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP009
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia v škole - jan. 20
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 46,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/MR
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka: