Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP001
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2020/01
- Dátum doručenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť