Faktúra č. 19DT055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT055
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 1 059,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť