Faktúra č. 19DT040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT040
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 461,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť