Faktúra č. 19DT032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT032
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 986,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť