Faktúra č. 19DT022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT022
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 323,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť