Faktúra č. 19DŠJ173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ173
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 325,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť