Faktúra č. 19DPČ055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ055
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 83,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť