Faktúra č. 19DPČ016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ016
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 221,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť